Documentación de procesos para mejora en control interno, en un departamento de empresa pública.
The function of the public company is to provide goods and services of primary need of the population, where the government's participation is wholesale or in its entirety, which is why in practice the State has control over the administration of this organization. This research seeks to docume...
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UNIVERSIDAD DE SONORA
2022
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oai:https:--revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx:article-4922023-05-30T18:28:45Z Documentación de procesos para mejora en control interno, en un departamento de empresa pública. Millanez Mendivil, Almaritza Moncayo Rodriguez, Lizette Marcela Empresa pública, control interno, auditoria, organización. Public Company, internal control, audit, organization. The function of the public company is to provide goods and services of primary need of the population, where the government's participation is wholesale or in its entirety, which is why in practice the State has control over the administration of this organization. This research seeks to document processes to improve internal control prior to an audit of a public company department, where formats are proposed to document the steps to follow in the arrangement of file folders and a better control of their management, this due to the assessment of the days that were carried out after the audit results presented by the department, where the lack of control in the files was perceived. La empresa pública tiene como función brindar bienes y servicios de primera necesidad a la población, donde la participación del gobierno es mayorista o en su totalidad, es por ello que en la práctica el estado tiene el control sobre la administración de dicha organización. Es así que la presente investigación busca documentar procesos para mejora en el control interno previo a una auditoria de un departamento de empresa pública, donde se proponen formatos para documentar los pasos a seguir en el ordenamiento de carpetas de expedientes y un mejor control de manejo de las mismas, esto debido a la valoración de necesidades que se realizó después de los resultados de auditoria que presento dicho departamento, donde se percibió la falta de control en los expedientes. UNIVERSIDAD DE SONORA 2022-11-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf text/xml https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/492 10.46589/rdiasf.vi38.492 Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales; Núm. 38 (15): Julio - Diciembre 2022 2007-8870 10.46589/rdiasf.vi38 spa https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/492/613 https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/492/649 Derechos de autor 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
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